Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Eindejaarsverwerking

Eindejaarsverwerking Consolidatie in versie 9

Support ID: AV-56416
Product: AccountView 8.x, 9.x

U hebt het artikel "Eindejaarsverwerking in versie 9"gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Consolidatie. Wanneer u niet over deze module beschikt, dan kunt u deze procedure overslaan.

Controleer het versienummer waarmee u werkt voordat u verdergaat. Kies Help > Info. Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit dat u werkt met AccountView versie 9 of hoger. Zorg dat u met het laatste Service Pack voor uw versie werkt, voordat u het nieuwe boekjaar aanmaakt. Zie "Service Packs".

Als u werkt met een andere versie van AccountView, gebruik dan de bij uw versie horende procedure.

Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar

Voor zowel de holding- als dochteradministraties kunt u het nieuwe boekjaar aanmaken met behulp van de standaardprocedure voor eindejaarsvewerking. Alleen moet u nog de volgende extra stappen doen:

  1. In de holding-administratie moet de overgenomen beginbalans worden verwijderd. Hoe u dat doet, leest u in: "Hoe kan ik een automatisch overgenomen beginbalans verwijderen?".
    Dit is nodig om te zorgen dat er geen dubbele beginbalans in de holding ontstaat. Als u in het nieuwe boekjaar start met consolideren, zal de beginbalans namelijk automatisch van de dochteradministraties in de holding worden geboekt.
  2. Nadat u de nieuwe holding-administratie en de dochteradministraties hebt aangemaakt, richt u met Bewerken > Consolidatie een nieuw consolidatieschema in voor het boekjaar 2016.

Nu kunt u in het nieuwe boekjaar consolideren zoals u gewend bent.