Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Eindejaarsverwerking

Eindejaarsverwerking AccountView SuperOffice vanaf AccountView versie 9.0e

Support ID: AV-56962
Product: AccountView 9.0e, 9.1

U hebt het artikel Eindejaarsverwerking in versie 8 en 9 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module AccountView SuperOffice. Wanneer u niet over deze module beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

Controleer het versienummer waarmee u werkt voordat u verder gaat. Kies Help/Info. Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit dat u werkt met AccountView versie 9.0e of hoger. Zorg dat u met het laatste Service Pack voor uw versie werkt, voordat u het nieuwe boekjaar aanmaakt. Zie Service Packs.

Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar

SuperOffice maakt geen gebruik van boekjaren. De systeemdatum van de computer waarop de Communication Service SuperOffice is geïnstalleerd, bepaalt welke administratie in AccountView gegevens met SuperOffice synchroniseert. Als uw nieuwe boekjaar in AccountView start op 01-01-2014, dan zullen vanaf die datum gegevens tussen het nieuwe boekaar en SuperOffice gesynchroniseerd worden.

Procedure

  1. Maak in AccountView een nieuw boekjaar aan volgens de reguliere eindejaarsprocedure (zie ook de informatie in deze supportnote). 
  2. Kies Document/Stamgegevens systeem/Ondernemingen.
  3. Selecteer de onderneming waarvoor u een nieuw boekjaar hebt aangemaakt en druk op F6.
  4. Kies Toevoegen en voeg het nieuwe boekjaar onder het oude boekjaar toe.
  5. De kolom Blk zal voor het oude en nieuwe boekjaar niet gemarkeerd moeten zijn.
  6. Kies Bewaren.
  7. Kies OK.